Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Инвентаризация расчетов является частью обязательной инвентаризации имущества и обязательств, проводимой перед составлением годовой отчетности. В ходе годовой инвентаризации расчетов проверяется правильность и обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности, которая числится у организации, а также выявляется дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. Начиная с релиза 3. Перейдя по ссылке в расшифровку задолженности, можно подкорректировать данные « подтверждено », « не подтверждено », « в т.
Для целей обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности необходимо не менее одного раза в год проводить инвентаризацию активов и обязательств предприятия. В соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности оформляется Актом инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности Инв-4 , форма которого утверждена Приказом , с приложением акта сверки взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами, в произвольной форме. В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности находится в списке регламентированных отчетов в разделе Прочие раздел Отчеты — Регламентированные отчеты. Документ показан не полностью.
- База знаний
- В документах, оформляющих инвентаризацию, необходимо предусмотреть данные о состоянии расчетов в структуре показателей аналитического учета, установленных Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утв.
- Теперь в программе 1С появилась возможность оформить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности со сроками возникновения и сроком исковой давности. Рисунок 1 — Включение детализации и установка списка счетов для инвентаризации.
- В ней предусмотрено несколько вариантов учета и контроля дебиторки.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств. В частности, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, других обязательств. Для проведения инвентаризации взаиморасчётов с контрагентами в программе 1С Бухгалтерия предприятия предусмотрен документ «Акт инвентаризации расчётов с контрагентами» в разделе «Покупки и продажи». На вкладке «Счета расчетов» по умолчанию будет заполнен список всех счетов, которые могут включаться в акт инвентаризации расчётов с контрагентами. Если пользователем предусмотрено не проводить по некоторым счетам инвентаризацию, то необходимо его удалить, для этого выделите счёт, нажмите правой кнопкой мыши и выберите действие «Удалить», либо клавиша «Del» на клавиатуре.